目 錄
第一部分 清城區(qū)委政法委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 清城區(qū)委政法委2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)委政法委2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)委政法委概況
(一)部門主要職責(zé)
根據(jù)中共廣東省委辦公廳《中共廣東省委辦公廳關(guān)于印發(fā)<中共廣東省委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(粵委辦〔2015〕57號(hào))的精神,區(qū)委決定,重新組建區(qū)委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)。主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、區(qū)委的決策和部署,把握正確政治方向,統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng);牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)政法、綜治、維穩(wěn)、社會(huì)建設(shè)、法治建設(shè)工作。2、組織推進(jìn)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作;制定并檢查落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大措施,抓好治安混亂地區(qū)和突出問題的重點(diǎn)整治;組織推動(dòng)基層社會(huì)治理和矛盾糾紛排查化解工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作;定期掌握分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì);指導(dǎo)督促全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)重大社會(huì)矛盾糾紛化解工作;牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)涉及政治安全重要事項(xiàng)和重大問題的研究處置。4、牽頭組織有關(guān)社會(huì)工作政策的研究制定,負(fù)責(zé)開展流動(dòng)人口和特殊人群、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織服務(wù)以及綜合治理的調(diào)查研究,并提出政策建議;協(xié)調(diào)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作,建立健全群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制;協(xié)調(diào)社會(huì)組織和境外非政府組織管理工作,建立健全綜合監(jiān)管機(jī)制;組織部署專項(xiàng)性維穩(wěn)工作,參與相關(guān)重大不穩(wěn)定事件的處置。5、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭(zhēng)工作;組織推動(dòng)打擊非法宗教活動(dòng),協(xié)調(diào)建立相關(guān)綜合治理機(jī)制。6、統(tǒng)籌全面依法治區(qū)工作;擬訂法治清城建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃;協(xié)調(diào)開展立法、執(zhí)法、司法監(jiān)督相關(guān)工作;督促并支持政法各單位依法獨(dú)立行使職權(quán);依法協(xié)調(diào)涉國(guó)家安全和涉外的案件。7、牽頭組織推進(jìn)全區(qū)司法體制改革、社會(huì)體制改革工作,組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)。8、研究和指導(dǎo)全區(qū)政法隊(duì)伍建設(shè);組織和指導(dǎo)全區(qū)政法干部的教育和培訓(xùn)工作;協(xié)助考察、管理政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。9、統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)政法宣傳工作;研究協(xié)調(diào)影響國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的涉法、涉外、涉港澳臺(tái)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作;研究規(guī)劃和組織推進(jìn)全區(qū)政法信息化建設(shè)。10、承辦上級(jí)政法委,上級(jí)綜治辦、維穩(wěn)辦、防范和處理邪教辦等部門以及區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。
區(qū)委政法委(區(qū)委防范辦、區(qū)委維穩(wěn)辦、區(qū)綜治辦)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、政工室(副科級(jí))、綜治工作室、維穩(wěn)工作室、防范工作室、依法治區(qū)工作室。
(三)人員構(gòu)成情況
區(qū)委政法委機(jī)關(guān)18名行政編制(含原政法委機(jī)關(guān)8名、社工委4名、依法治區(qū)辦1名),其中,區(qū)委政法委書記1名(由區(qū)委常委兼任,不占編制);第一副書記1名(由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)同志兼任,不占編制);正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(常務(wù)副書記1名;專職副書記5名,其中1名由信訪局局長(zhǎng)兼任、1名由司法局局長(zhǎng)兼任,不占編制);副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(專職委員3名;其中1名專職委員由區(qū)應(yīng)急辦主任兼任,不占編制;政工室主任1名);正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名;后勤服務(wù)人員3名。
第二部分 清城區(qū)委政法委2016年部門決算表
部門決算公開表(1-8)新2016年.xls
第三部分 清城區(qū)委政法委2016年部門決算情況說明
本決算是我委本級(jí)單位的決算情況,本單位沒有下級(jí)所屬單位,特此說明。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)委政法委2016年度總收入763.58萬元,其中本年收入789.06萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入789.06萬元,比上年決算數(shù)減少213.21萬元,下降22 %。主要原因:主要原因:財(cái)政撥款收入減少,厲行節(jié)約,縮減開支。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。
3.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
5.其他收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)委政法委2016年度總支出789.06萬元,其中本年支出789.06萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出789.06萬元,
本年支出合計(jì)789.06萬元,其中:基本支出401.36萬元,占51%;項(xiàng)目支出 387.71萬元,占49%,上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0%。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
清城區(qū)委政法委2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 839.65萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收入減少186.14萬元,降低18%;支出減少186.14萬元,降低18%。主要原因:撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,開源節(jié)流,商品和服務(wù)支出減少。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
清城區(qū)委政法委2016年度財(cái)政撥款支出789.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出429.6萬元,占54.44%;公共安全(類)支出58.28萬元,占7.4%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出57.52萬元,占7.29%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出37.18萬元,占4.71%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,占15.20%;住房保障支出86.48萬元,占10.96%。比2015年的支出少160.66萬元,主要原因是我委原相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)下放到其他單位,致人員辦公支出相應(yīng)減少。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委政法委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 23萬元,支出決算為8.04萬元,完成預(yù)算的35 %,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.5萬元,完成預(yù)算的33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5426萬元,完成預(yù)算的51.4 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,減少不必要的接待。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加0.14萬元,增長(zhǎng)1.8%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)減少0.38萬元,降低5%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.5226萬元,增長(zhǎng)51%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加的主要原因是:公務(wù)接待任務(wù)較2015年多。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委政法委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 23萬元,支出決算為8.04萬元,完成預(yù)算的35 %,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.5萬元,完成預(yù)算的33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5426萬元,完成預(yù)算的51.4 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,減少不必要的接待。
1、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加0.14萬元,增長(zhǎng)1.8%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)減少0.38萬元,降低5%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.5226萬元,增長(zhǎng)51%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加的主要原因是:公務(wù)接待任務(wù)較2015年多。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
(1)因公出國(guó)(境)團(tuán)組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
(3)公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待約18批次,約183 人次,共1.5426萬元;外事接待0批次,0人次,0萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.78 萬元。比2015減少9.46萬元,減少的主要原因:節(jié)約開支,機(jī)關(guān)人員、業(yè)務(wù)變動(dòng)不大的情況下,日常辦公經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃節(jié)省支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額10萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止至2016年12月31日,我單位共有車輛2輛,具體車輛用途:下基層、出差及日常辦公運(yùn)行 。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年度我單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,2015年度我單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,沒有相關(guān)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。